根据新城区财政局“关于编制2017年部门预算的通知”要求,现将我委2017年部门预算内容说明如下:
一、西安市新城区发展和改革委员会概况
(一)主要职责
1、拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;受区政府委托向区人大常委会作国民经济和社会发展计划的报告。
2、贯彻落实中央、省、市西部大开发发展战略和政策规划,研究提出我区西部大开发战略纲要、发展规划并组织实施。
3、对于政府投资项目进行初审、上报及审批,负责企业(民间)投资项目的核准备案工作。
4、研究分析区内外经济形势和发展情况,承担宏观经济预测、预警的责任;综合协调经济社会发展。
5、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。
6、制定全区重点项目工作任务目标计划;负责涉及全区重大项目的策划包装以及其它前期工作。
7、提出全区社会固定资产投资总规模、投资结构和资金平衡方案,规划重大项目和生产力布局;组织和开展全区重大项目的稽查工作。
8、负责经济结构战略性调整;做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
9、负责节能减排综合协调工作。
10、负责全区能源行业管理工作。
11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题。
12、组织开展国民经济动员有关工作。
13、承办区政府交办的其它工作。
(二)机构设置
根据上述职责,区发展和改革委员会设5个内设机构:
1、办公室 
负责机关政务工作,督促检查机关工作制度的落实;负责机关会议的组织和会议决定事项的督办;负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育、信息宣传等工作;负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作;负责单位机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作;负责机关离退休人员服务工作; 负责组织人大常委会建议议案和政协提案的办理;负责组织实施目标责任综合考核工作。
2、综合管理科
负责起草全区综合计划报告及重要文稿,组织编撰年度经济和社会发展报告;协调经济运行中的重大问题;拟定并协调全区重要物资储备计划;组织拟定综合性经济体制改革方案,提出推进经济体制改革和完善社会主义市场经济体制的建议。组织制定并分解下达区政府年度经济目标任务;拟订推进经济建设和国防建设协调发展以及国民经济动员规划、计划;组织实施国民经济动员有关工作;承担国民经济动员办公室日常工作。
3、投资规划科
提出全区国民经济和社会中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和政策;会同有关部门提出全区工业、第三产业的发展战略和规划;编制全区国民经济和社会发展中长期规划,编制全区社会固定资产投资年度计划和中长期规划;监测全区社会固定资产投资运行,负责固定资产投资项目的初审、上报及备案工作;监督各单位政策性、金融性资金的使用;承办国家、省市政府西部大开发办交办的工作任务;提出促进就业、完善经济协调发展的政策;负责外商投资项目中鼓励类、允许类项目的核准;参与拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;统筹协调全区战略性新兴产业发展,推进区域战略性调整,提出国民经济重要产业准入问题,组织编制应对各类突发事件应急预案。
4、环境资源管理科
综合分析经济社会与资源、环境协调发展,拟订能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用,统筹推进节能环保产业发展,拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;负责区节能领导小组办公室日常工作;负责全区节能减排、环境资源管理;承担电力行政执法监察责任;负责区统筹城乡领导小组办公室工作。
5、重点项目管理办公室(部门所属事业单位)
负责设计涉及全区重大项目的策划包装以及其它前期工作;负责我区市级重点项目的审核上报工作;编制下达全区重点项目工作任务目标计划;负责全区重点项目的日常管理和协调工作。负责重点项目任务落实跟踪工作,负责财政资金投资项目的监督检查工作。
(三)人员编制
1、区发展和改革委员会行政编制11名。
2、参公事业编制8名。
二、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1.单位名称:西安市新城区发展和改革委员会
2.单位性质:全额拨款行政单位
3.经费管理方式:全额预算拨款单位
4.人员情况:2017年年末实有在职人员17人。
5.资产情况:2016年末资产总额127.05万元。
(四)预算收支编制的相关依据
1、根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市新城区人民政府批转区财政局关于深化和推进部门预算改革意见的通知》的有关规定,按照《西安市新城区财政局关于印发<新城区基本支出预算管理办法>的通知》(新财发〔2005〕35号)、《西安市新城区财政局关于印发<新城区项目支出预算管理办法>的通知》(新财发〔2004〕50号)和《西安市新城区财政局关于编制2017年部门预算和2017-2019年中期财政规划的通知》(新财发〔2016〕47号)的规定,坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则,编制2017年部门预算。
2、测算分析情况。西安市新城区发改委预算全年共收入192.16万元, 支出192.16万元 ,其中:工资福利支出 120.39万元、对个人和家庭的补助20.58万元 、商品和服务支出51.19万元 、其他资本性支出0万元 。
3、增减变动情况:2017年预算总收入比2016年多7.61万元,增加原因是工资和公车改革补贴等。
4、2017年“三公”经费预算数2.8万元,和上年一致,无变化。
二、部门支出预算表
1、部门收支总表(见附表一),
2、收入总表(见附表二)
3、支出总表(见附表三)
4、财政拨款收支总表(见附表四)
5、一般公共预算支出表(按功能分类科目分)(见附表五)
6、一般公共预算基本支出表(按经济分类科目分)(见附表六)
7、政府性基金预算支出表(见附表七)
8、财政拨款“三公”经费预算表。(见附表八)
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