西安市新城区发改委2016年“三公”经费决算公开说明

一、部门概况

(一)主要职责

1、拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;受区政府委托向区人大常委会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、贯彻落实中央、省、市西部大开发发展战略和政策规划,研究提出我区西部大开发战略纲要、发展规划并组织实施。

3、对于政府投资项目进行初审、上报及审批,负责企业(民间)投资项目的核准备案工作。

4、研究分析区内外经济形势和发展情况,承担宏观经济预测、预警的责任;综合协调经济社会发展。

5、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

6、制定全区重点项目工作任务目标计划;负责涉及全区重大项目的策划包装以及其它前期工作。

7、提出全区社会固定资产投资总规模、投资结构和资金平衡方案,规划重大项目和生产力布局;组织和开展全区重大项目的稽查工作。

8、负责经济结构战略性调整;做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

9、负责节能减排综合协调工作。

10、负责全区能源行业管理工作。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题。

12、组织开展国民经济动员有关工作。

13、承办区政府交办的其它工作。

(二)机构设置

根据上述职责,区发展和改革委员会设5个内设机构:

办公室、综合管理科、投资规划科、环境资源管理科、重点项目管理办公室(部门所属事业单位)

1、区发展和改革委员会行政编制11名。

2、参公事业编制8名。

(四)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

1.单位名称:西安市新城区发展和改革委员会

2.单位性质:全额拨款行政单位

3.经费管理方式:全额预算拨款单位

4.人员情况:2016年年末实有在职人员17人。

5、2016年末资产总计127.05万元,流动资产27.99万元、固定资产99.06(其中车辆2辆,金额25.5万元、通用设备63.47万元、家具10.09万元)

二、西安市新城区发改委2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、收入情况:

(1)2016年度公共预算财政拨款收入274.58万元,为新城区财政当年拨付的一般公共预算财政拨款。

(2)上年结余8.19万元,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出情况:

2016年度公共预算财政拨款支出278.63万元,其中:基本支出184.12万元,项目支出94.51万元(含上年结转和上级专款安排的支出)。

(1)基本支出184.12万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出131.20万元,对个人和家庭的补助支出80.68万元,商品和服务支出22.21万元。

(2)项目支出94.51万元(含上年结转和上级专款安排的支出),主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括战略规划与实施、日常经济运行调节、其他发展与改革事务支出、能源节约与利用、其他城乡社区公共设施支出、水资源费安排的支出。

3、政府性基金收支情况:

2016年度无政府性基金收支

4、决算收支增减变化情况:

2016年一般公共预算财政拨款收入274.58万元,较上年同比减少3.81% ,2016年一般公共预算财政拨款支出278.63万元,较上年同比减少5.24% 。

5、机关运行经费情况:

2016年度机关运行经费30.71万元(其中办公费5.27万元、邮电费0.4万元、差旅费0.7万元、劳务费0.8万元、工会经费0.1万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他交通费用20.62万元)。

注:机关运行经费是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用支出。

6、政府采购情况:

2016年度政府采购金额57.80万元,其中货物8.79万元,服务49.01万元。

   7、开展部门项目预算绩效自评工作

   根据区财政局安排,我委绩效项目支出4万元,资金到位率100%,用于创建重点建设项目综合管理平台,资金使用率100%,按照项目支出绩效评价指标体系,结合年初预算设定的绩效目标,经过对目标完成、财务管理、组织管理水平、资产配置与使用等方面的测评,该项目评价总分值为96分,自评结果为优良。

(二)2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出278.63万元,按支出功能科目分类,包括:

1、行政运行支出184.12万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

2、一般行政管理事务24.05万元,主要用于开展各项业务工作、项目管理等支出。

3、战略规划与实施支出6.46万元,主要用于中长期规划与年度计划等支出。

4、日常经济运行调节支出5万元,主要用于日常经济运行调节方面的支出。

5、其他发展与改革事务支出47.94万元,主要用于项目策划包装、信息平台建设等支出。

6、能源节约利用支出4万元,主要用于能源节约利用方面的支出。

7、其他城乡社区公共设施支出2.95万元,主要用于统筹城乡工作方面的开支。

 8、水资源费安排的支出4.11万元,主要用水资源费业务方面开支。

(三)2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.82万元,是公务用车运行维护费支出2.82万元,本年度无公务接待费支出。2016年度公务用车运行维护费支出较上年同比减少46% ,公车保有量1辆。

三、2016年度部门决算表

1、西安市新城区发展和改革委员会2016年决算收支总表

2、西安市新城区发展和改革委员会2016年决算收入总表

3、西安市新城区发展和改革委员会2016年决算支出总表

4、西安市新城区发展和改革委员会2016年决算财政拨款收支总表

5、西安市新城区发展和改革委员会2016年决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

6、西安市新城区发展和改革委员会2016年决算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类)

7、西安市新城区发展和改革委员会2016年决算政府性基金收支表

8、西安市新城区发展和改革委员会2016年决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、西安市新城区发展和改革委员会2016年决算政府采购情况表

10、西安市新城区发展和改革委员会2016年决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

11、2016年部门决算“三公”经费增减原因情况表

 

附件:新城区发改委2016年决算公开表.xls