新城区人民政府办公室 2019年预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1.围绕区政府总体工作部署,为区政府领导同志决策服务。

2.负责区政府日常政务和文书处理工作。

3.负责起草、修改、审核以区政府、区政府办公室名义制发的公文和文稿,指导区政府各部门、各直属机构、各街道办事处的文秘工作。

4.根据区政府领导同志的授权,协调区政府各部门、各直属机构、各街道办的工作。

5.负责区应急管理工作,协助区政府领导同志处置突发公共事件,协调指导突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障以及信息调研和宣传培训工作。

6.负责区机关电子政务和网络安全监管工作。

7.负责区政府召开的由办公室承办的各种会议的会务工作;负责区政府领导同志公务活动的安排、接待和组织工作。

8.负责政府重要工作及领导同志重要批示的转达和督查工作。

9.贯彻执行国家的对外方针、政策和有关法律、法规以及区委、区政府关于外事和接待工作的有关决定,做好外事和接待工作。

10.负责区政府政务信息工作。

11.负责区政府法制工作。

12.负责区政府机要通讯和保密工作。

13.负责群众来信来访工作。

14.搞好后勤保障工作,为区政府领导同志及办公室日常工作提供服务。

15.承办区政府领导同志交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、高效辅政抓统筹。高效协调,立足中枢,全力助推全区各项重点工作顺利开展;以文辅政,完成各项文件、报告等文字材料的起草、审核、制发等工作;加强应急管理,全面提高预防和妥善处置突发事件的能力。

2、依法行政重规范。提高领导干部依法行政的意识和能力,促进各级干部养成学法、用法的习惯;强化规范性文件管理,保证政府决策和出台文件的合法合理;加强行政监督指导,依法化解社会矛盾和行政纠纷。

3、调研信息助决策。求策于实践,努力提出更多具有前瞻性、科学性、指导性的对策建议,高质量完成全年的调研任务;加强向市政府上报信息工作及内部信息刊物的编发工作,及时传达上级新政策,新部署。

4、督查落实树权威。对省市区领导批示、交办的事项和群众来信来电反映问题及时办结反馈;对人大代表建议和政协委员提案定期督办,确保见面率和办结率均达到100%。

5、外事接待亮形象。牢固树立公务接待第一形象的理念,确保接待工作流程顺畅、分工明确、衔接紧密,不出纰漏;严格遵守八项规定,严格控制接待费用,杜绝铺张浪费。

6、电子政务创特色。及时受理、督办并反馈媒体及网民建议意见;定期对电子政务内外网使用的单位,尤其是机关院外单位内外网使用情况进行回访,确保各单位内外网使用正常。按照政府信息公开条例对区政府网站主动公开栏目及信息进行完善。

7、认真做好应急值守。进一步完善重大节假日值班抽查制度和检查巡查制度,确保应急值守工作规范高效。按照紧急重大信息报送工作的有关要求,完善信息报送工作制度。

8、政务热线工作。2017年政务热线在全市首创以来,反眏热烈。许多群众关心的热门话题,热点问题都得以及时反馈,及时解决。今年要加强值班,保障线路畅通,上情下达,切实做到领导、基层、群众三满意。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包含西安市新城区人民政府办公室本级一个,无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

我办公室内设4科3室:行政科、综合科、秘书科、机要科,区政府法制办公室,区人民政府督查室,区应急管理办公室。2019年1月实有人数为32人。 区信息化管理中心和区外事接待办公室为事业单位。财政全额拨款,现实有人数为7人。退休人员18人,已全部移交区养老中心统筹管理。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定, 截止 2018 年末,本部门公务用车保有量为 6台,车辆价值94万元,资产总额为1441.67万元,其中流动资产246.95万元;固定资产 1194.71 万元;无无形资产。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门进一步提高绩效目标管理质量,实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算579.68万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

 2019 年部门预算收入579.68万元,同比上年预算减少12万元。其中基本支出预算544.68万元,项目支出预算35万元,均比上年减少2%。

(二)财政拨款收支情况。

 2019 年部门预算财政拨款收入579.68万元,同比上年预算减少12万元。其中基本支出预算544.68万元, 项目支出预算35万元,均比上年减少2%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

 2019 年度一般公共预算拨款579.68 万元,同比上年12万元,其主要原因是压缩公用经费。

2.支出按功能科目分类明细情况。

2019 年度按照部门支出功能分类部门预算支出 579.68万元,同比上年减少12万元。基本支出544.68万元,项目支出35万元,同比上年减少2%。

本部门2019年一般公共预算支出579.68万元,其中:

(1)行政运行(2010601)71.67万元,较上年减少8.01万元,原因是压缩公用经费;

(2)一般行政管理事务(2010602)35万元,较上年减少5万元,原因是压缩公用经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出579.68万元,其中:

工资福利支出(301)338.24万元,较上年增加18.99万元,原因是工资自然增长造成。

商品和服务支出(302)71.67万元,较上年减少8.01万元,原因是压缩公用经费。

对个人和家庭的补助支出(303)134.77万元,较上年减少17.98万元,原因是压缩奖励金。

(四)政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。 

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019 年度“三公”经费支出预算共15万元,全部为公务用车运行维护支出预算15万元,同比上年无增减变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年度公用经费预算安排 71.67 万元。较上年减少8.01万元,原因是压缩公用经费;

(八)政府采购情况。

 2019 年本部门政府采购预算共14.55万元,其中政府采购货物类预算7万元,政府采购服务类预算7.55万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。


  附件:2019年部门综合预算公开报表_[003]新城区人民政府办公室.xls(套表包含十张报表)

        表一 2019年部门综合预算收支总表

        表二 2019年部门综合预算收入总表

        表三 2019年部门综合预算支出总表

        表四 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

        表五 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

        表六 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

        表七 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

        表八 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

        表九 2019年部门综合预算政府性基金收支表

        表十2019年部门综合预算专项业务经常支出表

        表十一 2019年 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

        表十二2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

        表十三2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

二O一九年二月十八日