西安市新城区科学技术局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行科技、科普和防震减灾工作方面的法律、法规和方针政策;起草推动区域科技进步的规定、政策和措施;推动全面创新改革体系建设,强化创新型城区建设成果;拟订全区科技工作、知识产权工作、统筹科技资源改革有关政策、发展规划并组织实施。

2.负责国家、省、市级科技项目的申报工作;负责区级各类科技计划项目的征集、论证、立项和管理工作;负责科技经费预算决算,协助区财政部门监督管理科技经费;制定和发布区级科技计划指南。

3.拟订全区高新技术产业发展规划和扶持政策;指导促进科技中介机构、孵化器的建设;负责全区高新技术企业、民营科技企业的科技管理服务工作;推进全区科技人才创业工作,会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

4.建立健全科技管理体系和服务体系,做好科技成果的转化和推广应用工作;负责全区科技合作与交流工作;开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技奖励、科技档案、科普和科技会展工作。

5.拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施,推进科技创新体系建设。

6.研究全区社会发展的重大科技问题,指导涉及人口资源、生态环境、节能减排、减灾防灾、新能源等社会公益事业的科技工作。

7.实施《全民科学素质行动计划纲要》,抓好重点人群的科普宣传工作,开展大型科普宣传活动;负责全国科普示范区考核工作。

8.负责全区知识产权相关工作。

9.拟订全区科普工作的具体计划并组织实施;负责指导基层科协开展科普工作及科普工作队伍的建设;动员社会各方面力量,广泛开展科普活动,提高公众科学素养。

10.拟订区域防震减灾应急预案;负责编制全区防震减灾的各类规划和计划;承担在破坏性地震发生后区政府抗震救灾指挥机构办公室的职责;负责地震监测预报和防震减灾的科普宣传工作。

11.承办区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,我们将围绕“三个年”活动和幸福新城建设,紧扣区委全会、“区两会”工作部署,全力做好以下工作:

1.深化创新创业。突出质量和服务保障,在持续新建特色、专业众创载体的同时,不断扩大已有众创载体影响力和辐射力,提高入驻率,推动众创载体建设质量再提升。持续组织好“创业西安行”活动,做到形式多样、内容丰富。

2.推动融合工作。依托新城融合工作双创示范基地、秦之骄众创园等,提供“政—产—学—研—用”相结合的融合工作一站式综合服务平台,加速军事医学协同创新中心、融合工作安全防护等项目落地,促进融合工作深度发展。

3.加强科技招商。积极争取落实中省市区双创、产业发展等方面优惠政策,努力引进优质企业、项目落地新城,扎实做好高新技术企业、科技小巨人企业认定,提高我区科技型中小企业、高新技术企业数量和质量,为全区经济转型升级增添动力。

4.强化科普宣传。树立精品意识,以提高群众思想道德素质、科学文化素质、身体健康素质为切入点,在丰富科普内涵、打造科普品牌上力求突破,以有形、有声、有影的科普活动,开展在全市、全省具有影响力的科普活动,打造新城科普品牌。

5.做好防震减灾。加强地震监测台站维护管理,保障运行安全和监测资料连续可靠,对震情异常第一时间跟踪、处置。不断提高地震台站监测能力,保证防震减灾信息化管理系统正常运行。坚持防震减灾助理员会议制度,完善会商制度,提高监测预报水平。

三、部门预算单位构成

从预算构成看,新城区科学技术局的部门预算包括科学技术管理事务支出;技术研究与开发支出;科学技术普及支出;地震事务支出。本部门的部门预算为部门本级预算,没有下属二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制9人,其中行政编制9人、事业编制5人;实有人员15人,其中行政12人、全额事业2人、自收自支1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。  

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1643.88万元, 2019年新城区科学技术局无政府型基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1643.88万元,全部是财政拨款收入,2019年本部门预算收入较上年1279.32万元增加364.56万元,主要是增加了科技项目资金预算。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1643.88万元,全部是财政拨款收入,2019年本部门财政拨款收入较上年1279.32万元增加364.56万元,主要是增加了科技项目资金预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1643.88万元,较上年增加364.56万元,主要是增加了科技项目资金预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1643.88万元,其中:

(1)科学技术事务管理(20601)189.88万元,较上年152.42万元增加37.46万元,主要是人员经费增加;

(2)技术研究与开发(20604)1400万元,较上年1063万元增加337万元,主要是增加了科技项目资金预算;

(3)科学技术普及(20607)50万元,较上年50.33万基本持平;

(4)地震事务(22405)4万元,与去年持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出1643.88万元,其中:

工资福利支出(301)130.44万元,较上年97.67万元增加32.77万元,主要是人员经费增加;

商品和服务支出(302)1470.21万元,其中,基本支出16.21万元,较上年15.13增加1.08万元,主要是商品服务成本增加,项目支出1454万元,较上年1117.33万元增加336.67万元,主要是增加了科技项目资金预算;

对个人和家庭的补助支出(303)43.24万元,较上年49.19万元减少5.95万元,主要是离休人员减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府型基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元,较上年0.5万元减少0.3万元(60%),主要原因是减少公务接待。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排16.21万元,较上年15.13增加1.08万元,主要是商品服务成本增加。其中,办公费1.30万元,印刷费 0.50万元,电费 0.60万元,邮电费1.40万元,差旅费0.60万元,租赁费0.10万元,培训费0.50万元,公务接待费0.20万元,工会经费0.66万元,福利费 0.05万元,其他交通费用10.30万元。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共79.5万元,其中政府采购货物类预算35.5万元、政府采购服务类预算44万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5.工资福利支出:指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6.对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭的补助支出,如:离退休经费、生活补助等。

 

附件:

(一)2019年部门综合预算收支总表

(二)2019年部门综合预算收入总表

(三)2019年部门综合预算支出总表

(四)2019年部门综合预算财政拨款收支总表

(五)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

(六)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

(七)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

(八)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

(九)2019年部门综合预算政府性基金收支表

(十)2019年部门综合预算专项业务经费支出表

(十一)2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

(十二)2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

(十三)2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表


附件:新城区科学技术局2019年部门综合预算公开表.xls