1、基本职能
维护妇女儿童合法权益,促进男女平等。
2、主要职责
(1)围绕全区中心工作,发挥职能作用,团结带领广大妇女为推动新城经济发展、促进社会和谐做出贡献。
(2)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神,全面提升妇女素质;
(3)维护妇女儿童合法权益,促进妇女参政议政;
(4)充分发挥职能,凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事,办好事。
二、2019年度部门主要工作任务及目标
2019年,区妇联将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣党的十九大目标任务,紧紧围绕区委、区政府中心工作,着眼聚焦标尺,着力争先进位,出实招,求实效,立足“做实‘密’字文章,下足‘实’字功夫,宣扬‘和’字风尚,立足‘顺’字推进,起到‘带’字作用”来推动各项工作持续开展。
(一)抓好妇联组织建立,做实“密”字文章。坚持党建带妇建,围绕区委中心工作,立足于“面实、点牢、网宽”来继续做好妇联组织建设,不断扩大基层妇联组织的覆盖面和影响力。一是探索“三区”建妇联模式,做到资源共享、群体互动,依托华清学府城社区、老钢厂设计创意产业园区、华清学院校区建立妇联;二是继续在“商圈”建立妇联组织,立足于商贸业女性群体集中的实际,拟在成熟商圈建立妇联组织,加强联系和服务妇女,使广大女性从业者业有所属、心有所靠,实现创业在新城,乐业在新城,助力新城发展。
(二)抓牢妇女儿童维权,下足“实”字功夫。立足于完善“矛盾排查、纠纷调解、法律帮助、关爱帮扶”于一体的综合服务模式。一是组织专业力量深入街道社区,开展订单式专题讲座,提升妇干维权能力和水平。二是开展维权服务进家庭活动,采取“妇女工作者+社工+志愿者”的多对一方法开展个案咨询跟踪服务,有效回应妇女儿童的合理诉求。三是抓住重要节点,利用新媒体,适时开展主题宣传,聚焦有关妇女儿童的热点问题,打造法律信息宣传、婚姻家庭咨询、心理调适、家庭教育指导“一站式”服务模式。
(三)抓实家庭文明建设,宣扬“和”字风尚。积极发挥好妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。一是启动“双百”活动,开展“百场”家庭教育大讲堂进学校、进社区活动,挖掘宣传“百名”好家风、好家教故事活动,在省市区两微一端平台推送展播。二是推进平安家庭建设,以“百题答、平台宣、案例说、巡回讲、妇干带”积极助力我区“平安鼎”创建活动。三是开展好最美家庭、最美女性的推荐评选表彰,弘扬好家风,感恩身边人,传播正能量。
(四)抓优规划组织实施,立足“顺”字推进。围绕全区妇女发展、儿童发展、家庭教育规划既定指标,全力做好牵头协调推进收尾各项准备,确保省、市终期评估顺利通过。一是以“每季一协调、每半年一联席、每年一专题”的方式,主动走访协调成员单位掌握进度,召开成员单位联络员会议解决问题,组织开展规划监测评估奠定基础,指导督促规划顺利实施。二是通过“横向比,纵向请”方式,积极与兄弟区县比较学习,扬长补短,并主动邀请省市妇联及专家对规划实施相关成员单位工作进行指导,确保如期完成任务,顺利通过终期评估。
(五)抓细活动评选组织,起到“带”字作用。促进妇女岗位建功,岗位成才。一是多渠道、多手段扩大三八红旗手(集体)、最美家庭、最美女性等影响力,让全社会知晓美、学习美,弘扬社会主义核心价值观。二是主动向省市协调争取“巾帼文明岗”和“巾帼建功标兵”荣誉,争取更多入围。三是注重与各部门沟通对接,关注承担经济发展任务重、贡献大的部门,挖掘宣传各行各业在追赶超越中涌现出的具有代表性、典型性的优秀女性,为她们加油点赞,为广大妇女树立建功立业的榜样。
三、部门预算单位构成:
西安市新城区妇联属于独立编制机构数为1个,属于全额拨款行政单位,经费管理方式为财政预算内全额拨款,实行行政单位会计制度。纳入本部门2019年部门预算编制范围有一个。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 新城区妇联 |
四、部门人员情况说明。
机构设置:办公室,行政编制5人,在职实有人数4人,其中行政4人,退休人数5人,公益性岗位1人。
新城区妇联2019年财政拨款总额为74.02万元。其中工资福利40.88元;商品服务支出18.7;对个人和家庭补助14.44元。
五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明:
截止2018年年底,我会所属预算单位资产总值12.46万元(无公务用车),通用设备8.66 万元,家具用具3.8元。无单价20万元以上设备;2019年部门预算无安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明:
2019年部门预算执行绩效目标编报,2019年本部门实行了绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款 74.02 万元,本部门2019年政府性基金预算拨款0元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算整体情况
2019年本部门预算收入 74.02 万元,其中一般公共预算拨款74.02万元、政府性基金预算拨款收入0元。2019年本部门预算收入增加10.83万元,主要原因是机关养老医疗等扣费项目划拨至各单位自行缴纳;2019年本部门预算支出 74.02 万元,其中一般公共预算拨款 74.02 万元、政府性基金预算拨款收入0元。2019年本部门预算收入较上年增加10.83万元,主要原因是机关养老医疗等扣费项目划拨至各单位自行缴纳.
(二)、财政拨款收支情况。
2019年本部门预算收入 74.02 万元,其中一般公共预算拨款74.02 万元、政府性基金预算拨款收入0元。2019年本部门预算收入较上年增加10.83 万元,主要原因是机关养老医疗等扣费项目划拨至各单位自行缴纳.;2019年本部门预算支出74.02万元,其中一般公共预算拨款 74.02 万元、政府性基金预算拨款收入0元。2019年本部门预算收入较上年增加10.83 万元,主要原因是机关养老医疗等扣费项目划拨至各单位自行缴纳。
(三)、一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款74.02 万元,较上年增加10.83 万元,主要原因是机关养老医疗等扣费项目划拨至各单位自行缴纳。
2、支出按功能分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算拨款 74.02 万元,其中:
(1)行政运行(20120129)54.95万元,较上年增长19.16万元,原因是人员工资标准增加,目标奖增加。
(2)一般行政管理事务(群众团体事务)(20120129)13万元,与上年一致。
社会保障和就业支出6.07万元,上年度无此项目
(3)支出按经济科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算拨款74.02万元,其中:
工资福利支出(301)40.88万元,较上年增加10.33万元,原因是工资增加,目标奖增加。
商品和服务支出(302)18.7万元,较上年增加0.5万元,原因工作人员职务上升,交通补助整体增加。
对个人和家庭的补助支出(303)14.44万元,较上年一致。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支.
本部门无国有资本经营拨款收入.
(六)“三公”经费等预算情况。
文字说明,我部门2019年“三公”经费预算无安排,减少100%。2018年公务接待费预算0.2万元,实际未支出。对于2018年和2019“三公”因公出国境预算均未安排。
八、机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排18.70万元,较上年增加0.5万元,主要原因是工作人员职务上升,交通补助整体增加。
九、政府采购情况
2019年本部门政府采购预算10.75万元,其中政府采购货物类预算8.75万元、政府采购服务类预算1万元、政府采购工程类预算1万 。
十、专业名词解释:
1、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备的购置费、办公水电费、房屋取暖、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
1、公共预算财政拨款收入:区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
3、政府采购:各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
4、“三公”经费支出:包括因公出国(境)费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。
部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况:
西安市新城区妇联的收支预算主要依据1、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、3《西安市财政预算管理条例》、《西安市新城区财政局关于编制2018年区级部门预算的通知》要求,坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则编制2018年部门预算。
二、部门支出预算表:
附件:
陕公网安备 61010202000157号