一、部门主要职责
1.围绕区政府总体工作部署,为区政府领导同志决策服务。
2.负责区政府日常政务和文书处理工作。
3.负责起草、修改、审核以区政府、区政府办公室名义制发的公文和文稿,指导区政府各部门、各直属机构、各街道办事处的文秘工作。
4.根据区政府领导同志的授权,协调区政府各部门、各直属机构、各街道办的工作。
5.负责区应急管理工作,协助区政府领导同志处置突发公共事件,协调指导突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障以及信息调研和宣传培训工作。
6.负责区机关电子政务和网络安全监管工作。
7.负责区政府召开的由办公室承办的各种会议的会务工作;负责区政府领导同志公务活动的安排、接待和组织工作。
8.负责政府重要工作及领导同志重要批示的转达和督查工作。
9.贯彻执行国家的对外方针、政策和有关法律、法规以及区委、区政府关于外事和接待工作的有关决定,做好外事和接待工作。
10.负责区政府政务信息工作。
11.负责区政府法制工作。
12.负责区政府机要通讯和保密工作。
13.负责群众来信来访工作。
14.搞好后勤保障工作,为区政府领导同志及办公室日常工作提供服务。
15.承办区政府领导同志交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
1、高效辅政抓统筹。高效协调,立足中枢,全力助推全区各项重点工作顺利开展;以文辅政,完成各项文件、报告等文字材料的起草、审核、制发等工作;加强应急管理,全面提高预防和妥善处置突发事件的能力。
2、依法行政重规范。提高领导干部依法行政的意识和能力,促进各级干部养成学法、用法的习惯;强化规范性文件管理,保证政府决策和出台文件的合法合理;加强行政监督指导,依法化解社会矛盾和行政纠纷。
3、调研信息助决策。求策于实践,努力提出更多具有前瞻性、科学性、指导性的对策建议,高质量完成全年的调研任务;加强向市政府上报信息工作及内部信息刊物的编发工作,及时传达上级新政策,新部署。
4、督查落实树权威。对省市区领导批示、交办的事项和群众来信来电反映问题及时办结反馈;对人大代表建议和政协委员提案定期督办,确保见面率和办结率均达到100%。
5、外事接待亮形象。牢固树立公务接待第一形象的理念,确保接待工作流程顺畅、分工明确、衔接紧密,不出纰漏;严格遵守八项规定,严格控制接待费用,杜绝铺张浪费。
6、电子政务创特色。及时受理、督办并反馈媒体及网民建议意见;定期对电子政务内外网使用的单位,尤其是机关院外单位内外网使用情况进行回访,确保各单位内外网使用正常。按照政府信息公开条例对区政府网站主动公开栏目及信息进行完善。
7、认真做好应急值守。进一步完善重大节假日值班抽查制度和检查巡查制度,确保应急值守工作规范高效。按照紧急重大信息报送工作的有关要求,完善信息报送工作制度。
8、政务热线工作。去年政务热线在全市首创以来,反眏热烈。许多群众关心的热门话题,热点问题都得以及时反馈,及时解决。今年要加强值班,保障线路畅通,上情下达,切实做到领导、基层、群众三满意。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算只包含西安市新城区人民政府办公室本级一个,无下属基层预算单位。
单位性质:行政单位
经费管理方式:全额预算拨款单位
四、部门人员情况说明
我办公室内设4科3室:行政科、综合科、秘书科、机要科,区政府法制办公室,区人民政府督查室,区应急管理办公室。2018年1月实有人数为33人。 区信息化管理中心和区外事接待办公室为事业单位。财政全额拨款,现实有人数为9人。
五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明
本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定, 截止 2017 年末,本部门公务用车保有量为 8台,资产总额为 1523.36万元,其中流动资产110.84万元;固定资产 1412.51 万元;无无形资产。
六、部门预算绩效目标说明
2018 年本部门进一步提高绩效目标管理质量,实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算591.68万元。
七、2018 部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018 年部门预算收入591.68万元,同比上年预算增加 20%。其中基本支出预算551.68万元,因公积金标准调整,同比上年增加 24%;项目支出预算40万元,因减少三公经费,同比上年减少19%。
(二)财政拨款收支情况。
2018 年部门预算收入591.68万元,同比上年预算增加 20%。其中基本支出预算551.68万元,因公积金标准调整和新增绩效管理专项资金等原因,同比上年增加 24%; 项目支出预算40万元,因减少三公经费,同比上年减少19%。
(三)一般公共预算拨款支出明细表。
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
2018 年度一般公共预算拨款 591.68 万元,同比上年增加 20%,其主要原因是公积金标准调整。
2.支出按功能科目分类明细情况。
2018 年度按照部门支出功能分类预算支出 591.68万元,因为公积金标准调整,同比上年增加20%。基本支出551.68万元,同比上年增加24%;项目支出40万元,同比上年减少19%。
(四)行政运行经费支出明细
2018年机关运行经费79.68万元,其中办公费10.08万元,印刷费2.5万元,咨询费2万元,邮电费7.2万元,差旅费3.62万元,维护费2万元,租赁费1万元,培训费1.2万元,劳务费4万元,工会经费1.84万元,福利费0.15万元,公车运行维护费15万元,其他交通费29.09万元。
(五)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018 年度“三公”经费支出预算共15万元,全部为公务用车运行维护支出预算15万元,同比上年无增减变化。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门 2018 年度公用经费预算安排 79.68 万元。
八、政府采购情况。
2018 年本部门政府采购预算共12万元,其中政府采购货物类预算7万元,政府采购服务类预算5万元。
九、专业名词解释
“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
附件:西安市新城区人民政府办公室2018年部门综合预算公开报表(套表包含十二张报表)
表一 2018年部门综合预算收支总表
表二 2018年部门综合预算收入总表
表三 2018年部门综合预算支出总表
表四 2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表五 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
表六 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
表七 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
表八2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
表九 2018年部门综合预算政府性基金收支表
表十2018年部门综合预算专项业务经常支出表
表十一2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
表十二2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
附件:
新城区人民政府办公室2018年部门综合预算公开报表.xls
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