一、部门主要职责
1、围绕全区中心工作,发挥职能作用,团结带领广大妇女为推动新城经济发展、促进社会和谐做出贡献。
2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神,全面提升妇女素质;
3、维护妇女儿童合法权益,促进妇女参政议政;
4、充分发挥职能,凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事,办好事。
二、2018年度部门主要工作任务
2018年,全区妇联工作的基本思路是:聚力“一二五”,助推新超越。“一”就是围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这一主题,奋力追赶超越,为决胜全面小康贡献力量。“二”就是突出抓好妇联组织改革和家庭文明建设两项重点任务。“五”就是团结带领全区妇女姐妹投身新时代、焕发新活力、共享新生活、引领新风尚、完善新保障,更好推动妇女儿童平等依法行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革发展成果。
1、拥抱新时代。在广大妇女群众中持续深入学习宣传党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,引导广大妇女坚定“四个自信”, 践行社会主义核心价值观,坚定永远跟党走的信念信心,更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,为全面建成小康社会凝聚起磅礴的巾帼力量。
2、激发新活力。构建妇联组织新格局,加强基层妇女组织规范化管理,认真落实群团组织改革的新要求,推进基层组织建设改革,配强专职、扩大兼职,吸纳基层优秀女性走进妇联,形成群众工作群众做的生动局面。打造网上妇联,把新媒体建设作为妇联改革的重要突破。充分发挥“西安新城女性”公众号作用。
3、共创新生活。开展“春风行动”“巾帼创业导师团巡讲”等活动,切实增强贫困妇女自主脱贫的意识;不断深化巾帼建功活动,持续开展巾帼文明岗、巾帼建功标兵创评工作,发动各行各业的妇女在本职工作中创造新业绩。整合爱心资源,凝聚社会力量,最大范围地惠及贫困妇女儿童。做强做优巾帼志愿服务,壮大专业志愿服务者队伍,为妇女群众提供更便捷、更贴心、更有效的服务。
4、弘扬新风尚。扎实推进社会主义核心价值观进家庭工作,继续以五好文明家庭、文明家庭、最美家庭等创建活动为抓手,组织优秀家风家训征集,通过新媒体开展好家风系列展播活动。要加强未成年人思想道德建设,开展好“双合格”家庭教育实践活动。加强家庭教育“五个一”工程,组建一支专家志愿团、搭建一套指导服务平台,形成一项社会化工作机制,打造一批“妇字号”家教品牌,办好一个“家庭教育大讲堂”。
5、实现新保障。推进“两个规划”顺利实施,协调成员单位,每年为妇女儿童办好“十件实事”。依托区、街、社区三级妇女儿童维权服务工作示范站,开展信访代理。加强妇联干部维权能力建设,发挥妇联系统人民调解员、人民陪审员、婚姻咨询师、女法官和女检察官等作用,为妇女群众提供更加优质、便捷、贴心的服务。以“七五”普法为契机,常态化开展法治宣传教育,促进广大妇女遵法、学法、用法、守法,维护社会和谐稳定。
三、部门预算单位构成
新城区妇联属于独立编制机构数为1个,属于全额拨款行政单位,经费管理方式为财政预算内全额拨款,实行行政单位会计制度。纳入本部门2018年部门预算编制范围有一个。
序号 | 单位名称 |
1 | 新城区妇联 |
四、部门人员情况说明
机构设置:办公室,行政编制5人,在职实有人数4人,其中行政4人,退休人数6人,公益性岗位1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年年底,我会所属预算单位资产总值26.98万元(含车辆1辆,价值15.93万元,车辆因公车改革已经上交尚未进行资产划拨下账),无单价20万元以上设备;2018年部门预算无安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 63.19万元,无政府性基金预算当年拨款。
七、2018 年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年我会部门预算总收入63.19万元,其中财政拨款收入63.19万元,支出63.19万元,包括行政运行(群众团体事务)35.79万,一般行政管理事务(群众团体事务)27.40。增减变化原因:基本支出减少部分主要为我单位缺编1人,人员经费减少。
(二)财政拨款收支情况
2018年我会财政拨款收入 63.19万元,支出63.19万元,包括行政运行(群众团体事务)35.79万,一般行政管理事务(群众团体事务)27.40,总体较2017年减少2.18万,降幅为3.3%,其中行政运行减少了 16.58 万元,降幅为31.7%,主要原因为我单位缺编1人,人员经费减少。项目支出与2017年持平,无变化。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018 年我会一般公共预算拨款支出63.19万元,较 2017 年减少了 2.18 万元,降幅为3.3%,主要变化原因为单位缺编1人,人员经费减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018 年我会一般公共预算拨款支出按功能分类与上年对比情况
分类 | 2017年(万元) | 2018年(万元) | 减幅(%) | 变动原因 |
一般公共服务支出 | 65.37 | 63.19 | 3.3% | 缺编1人,人员经费减少 |
基本支出 | 52.37 | 50.19 | 4.2% | 缺编1人,人员经费减少 |
项目支出 | 13.00 | 13.00 | —— | 无变化 |
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018 年我会一般公共预算拨款支出按经济科目分类与上年对比情况:
分 类 | 2017年(万元) | 2018年(万元) | 增减幅(%) | 变动原因 |
基本支出 | 52.37 | 50.19 | ↘4.2% | 缺编1人,人员经费减少 |
工资福利支出 | 39.34 | 30.55 | ↘8.8% | 缺编1人,人员经费减少 |
商品和服务支出 | 7.00 | 5.20 | ↘25.7% | 人员减少其他交通费用减少 |
对个人和家庭的补助 | 6.04 | 14.44 | ↗58% | 2018年度目标考核奖金增加 |
项目支出 | 13 | 13 | —— | 无变化 |
商品和服务支出 | 13 | 13 | —— | 无变化 |
(四)政府性基金预算支出情况
我会 2018 年无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
我会2018 年无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2018年我会公务接待费预算0.2万元,较2017年减少0.1万元,原因为预估公务接待批次减少;会议费0.3万元,较2017年减少0.4万元,原因为业务会议减少;培训费0.4万元,较2017年0.4万元持平。
(七)政府采购情况
2018年度我会政府采购预算共7.46万元,其中政府采购服务类预算0.6万元,政府采购货物类预算6.86万元。
(八)机关运行经费安排情况
2018年度我会机关运行经费18.2 万元,其中办公费0.40万元, 差旅费0.40万元,会议费0.20万元,培训费0.40万元,公务接待费(三公)0.20万元,工会经费0.18万元,福利费0.01万元,其他交通费用3.41万元,其他商品和服务支出13.00万元。
与上年相比,2017年20万元,较上年运行经费减少1.8主要原因是办公费减少。
八、专业名词解释
1. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买bsp;买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常bsp;常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
2.政府采购:各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
3. 三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
陕公网安备 61010202000157号