一、部门主要职责
代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,团结教育残疾人,为残疾人提供优质服务。
(1)依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨,代表残疾人的共同利益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,多方面地为残疾人提供服务。
(2)团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(5)开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业等工作。
(6)协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。
(7)承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。
(8)指导和管理各类残疾人社团组织。
(9)开展残疾人事业的国际交流与合作,为发展残疾人事业积累资金。
(10)承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括部门本级决算。部门内设综合业务科和区残疾人劳动就业服务中心。
三、部门人员情况说明
截至 2017 年底,本部门人员编制 8人,其中综合业务科参照公务员管理行政编制 5人、就业中心自收自支事业编制3人;实有人员11人,其中综合业务科参公行政人员9人、就业中心自收自支事业人员2人。单位管理的离退休人员0人。

四、2017年度部门工作完成情况
——不断提高康复服务水平。全区建立6个残疾人康复技术指导中心、109个康复训练室,全年为有康复需求的残疾人提供康复服务1649人(次),康复服务建档率100%,康复服务率65.99%。投资375万元开展精神病防治、0-16岁残疾儿童残疾少年康复救助、持证残疾人运动功能障碍康复救助项目,使962人受益。开展残疾预防,为2502人进行听力筛查,为2500人进行视力筛查。为525人适配辅助器具921件。
——切实加强社会保障服务。做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。全区残疾人两项补贴标准按照《陕西省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》执行,困难残疾人生活补贴每人每月60元,重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。经个人申请,社区初审、街道审核,区残疾人联合会审核,区民政局审定,2017年符合两项补贴补助对象的残疾人有1567人,其中:18岁以上享受贫困残疾人生活补贴1536人,18岁以下31人;享受重度残疾人护理补贴2502人。以上三项资金统一由区民政部门向区财政申请,发放到残疾人个人账户。
——努力提高托养服务水平。通过政府购买服务,全年为300名残疾人提供居家安养服务。加强日间照料机构指导和管理工作,区馨乐、慧灵、天智3家智障人士阳光家园年度为54名智障人士提供日间照料服务。
——千方百计开展技能培训。全年共开设了奶茶制作、西点烘焙、营养小吃、中式面点、电子商务等培训班14期,累计培训残疾人500人次,完成年度目标任务。
——努力做好就业服务。2017年区残疾人职业介绍所累计求职登记残疾人13人,用工企业登记6家;先后组织110余名残疾人参加省、市残疾人就业再就业和残疾大学生大型用工洽谈会,为其创造就业机会。通过开展残疾人创业行动、居家就业、灵活就业、福利企业集中安置等实现新增残疾人就业93人。
落实残疾人就业各项补贴政策,发放超比例分散安置残疾人就业补贴资金6万元;发放特别困难企业社保补贴6家,补贴特别困难残疾人52人,发放灵活就业社保补贴24人;发放个体工商户社保补贴8人。
——加大按比例安排残疾人就业力度。2017年12月1日起,区残联开始为期一个月的全区用工单位按比例安排残疾人就业情况认定。认定期间通过政策宣传,让多数企业对残疾人就业有正确认识,并积极配合税务部门,做好残保金征收工作。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017 年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入总额1310.39万元,较上年收入数1276.69万元增加33.7万元,增长2.64%;本年度支出总额1455.81万元,较上年支出数1249.42万元增加206.39万元,增长16.52%,收入增长的主要原因为2017年度目标考评奖大幅增加,支出增长的主要原因为精神病人免费住院和免费吃药,贫困残疾人运动功能障碍训练等残疾人康复项目投入资金增加。
2.本年度收入总额1310.39万元,其中财政拨款收入1307.71万元,占收入总额的99.8%,其他收入2.68万元,占收入总额的0.2%。财政拨款收入中行政运行121.75万元,占收入总额的9.29%;残疾人康复376.26万元,占收入总额的28.71%;残疾人就业和扶贫396.28万元,占收入总额的30.24%;残疾人体育14万元,占收入总额的1.07%;其他残疾人事业支出393.68万元,占收入总额的30.04%,政府性基金收入5.74万元,占收入总额的0.44%。
3.本年度支出总数1455.81万元,其中基本支出133.94万元,占支出总数的9.2%,项目支出1321.88万元,占支出总数的90.8%。
(二)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.本年度财政拨款收入总数1307.71万元,较上年财政拨款收入数1262.90万元增加44.81万元,增长3.55%;财政拨款支出数1454.63万元,较上年财政拨款支出数1228.03万元226.60万元,增长18.45%。收入支出增长的原因主要为2017年度目标考评奖大幅增加和残疾人康复训练加大了投入。
2.本年度一般公共预算财政拨款支出1448.90万元,其中行政运行121.75万元,残疾人康复481.90万元,残疾人就业和扶贫398.82万元,残疾人体育16.04万元,其他残疾人事业支出430.38万元。
3.本年度一般公共预算财政拨款基本支出133.94万元,其中人员经费支出121.50万元,公用经费支出12.44万元。
4.本年度政府性基金财政拨款收入为用于残疾人事业的彩票公益金5.74万元,政府性基金财政拨款项目支出5.74万元。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6.政府采购支出情况
本部门 2017 年无政府采购支出,并已公开空表。
(三)2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数为0,具体包括因公出国(境)、公务接待、公车购置与运行维护均为0。与上年相同,并已公开空表。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对残疾人职业技能培训、辅助器具适配、残疾人专职委员工资发放、精神病人免费住院和吃药、就业困难残疾人社保补贴、残疾人就业援助等六个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 532.27万元。经区财政局委托第三方进行项目绩效考评,考评结果为良。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度本部门机关运行费支出12.44万元,比上年支出数16.26万元减少3.82万元,减少了23.49%。其中公用经费4.37万元,占基本支出的3.26%,包括办公费1.64万元,印刷费0.13万元,邮电费1.91万元,差旅费0.34万元,工会经费0.07万元,福利费0.26万元,劳务费0.01万元;人员经费公车补贴8.07万元,占基本支出的6%。
(二)扶贫支出情况
本部门 2017 年无扶贫支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至 2017 年末,本部门所属单位共有车辆 2 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0台(套)。2017 年当年购置车辆 0辆;购置单价 50 万元以上的设备 0台(套);购置单价 100 万元以上的通用设备 0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附表:
01表-部门决算收支总表
02表-部门决算收入总表
03表-部门决算支出总表
04表-部门决算财政拨款收支总表
05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)
06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)
07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
08表-部门决算政府性基金收支表
09表-政府采购决算表
陕公网安备 61010202000157号