一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;
4、指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;
5、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;
6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;
7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;
8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;
9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;
10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;
11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;
12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;
13、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我单位是一级预算单位,部门决算含有一级预算单位一个,即自强路街道办事处本级。
街道内设16个科室编制,其中行政编制科室有党政办公室、行政办公室、卫计办、综治办、社会事务科、监察室、城管科、经济管理科、群众工作站、司法所;事业编制科室有街道社区建设服务中心、文化工作站、最低保障所、统计工作站、法律服务所、环境卫生管理所。
三、部门人员情况说明
截至 2017 年底,本部门人员编制 81人,其中行政编制 37 人、事业编制 44 人;实有人员 69 人,其中行政 31人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 1 人。
(人员情况柱状图或饼状图)

四、2017年度部门工作完成情况
1、抓好项目建设和招商引资,保持经济平稳较快发展。
2、落实责任,狠抓维稳,切实维护地区稳定。
3、切实做好城市管理工作,提高发展承载力。
4、提升民生服务,加快社会事业发展。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017 年度收入支出总体情况说明
1.本年度总收入1525.77万元,上年度总收入1224.81万元。本年度总支出1525.77万元,上年度总支出1247.46万元;本年度总支出增长278.31万元,增长部分主要是城市治理经费、对个人和家庭的补助以及差旅费。
2.本年度收入构成情况。
本年度总收入收入1525.77万元,其中财政拨款收入1524.94万元,其他收入0.83万元。

3.本年支出构成情况。
本年度总支出1525.77万元,其中一般公共服务支出589.04万元,社会保障和就业支出321.22万元,医疗卫生与计划生育支出19万元,城乡社区支出596.51万元。

(二)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
本年度财政拨款收入1524.94万元,上年度财政拨款收入1223.35万元,增长部分主要是城市治理经费、对个人和家庭的补助。本年度财政拨款支出1524.94万元,上年度财政拨款支出1246.00万元,增长部分主要是城市治理经费、对个人和家庭的补助。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
一般公共预算财政拨款支出1504.94万元,其中一般公共服务支出588.21万元,社会保障和就业支出321.22万元,医疗卫生与计划生育支出19万元,城乡社区支出576.51万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
一般公共预算财政拨款基本支出1438.75万元,其中人员经费789.63万元,公用经费649.12万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
政府性基金预算财政拨款收入20万元,支出20万元,为城市建设支出。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6.政府采购支出情况
示例:2017 年本部门政府采购支出总额共116.24 万元,其中政府采购货物类支出35.17 万元、政府采购工程类支出 81.07万元、政府采购服务类支出 0 万元。
(三)2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费7.52万元,支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出 7.52万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:
1、公务用车购置及运行费支出 7.52万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0万元,与上年决算相同。
(2)公务用车运行维护费支出7.52 万元,比上年决算增加7.12 万元,主要原因为2017年运行车辆增加了2辆执法用车,且公出业务较多。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量5 辆。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对 1 个专项业务经费项目开展了绩效自评,自评项目是保洁员工资发放项目,涉及一般公共预算当年拨款 251.44 万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费支出包括办公费45.46万元,印刷费0.72万元,水费2.62万元,电费8.47万元,邮电费2.11万元,差旅费1.4万元,维修(护)费46.93万元,培训费0.35万元,劳务费457.05,工会经费8.51万元,公务用车运行维护费7.52万元,其他交通费用71.82万元。
(二)扶贫支出情况
2017年度扶贫支出29794.63万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至 2017 年末,本部门所属单位共有车辆 13 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0台(套)。2017 年当年购置车辆0 辆。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、2017 年度部门决算表(见附件)
(一)2017 年部门决算收支总表
(二)2017 年部门决算收入总表
(三)2017 年部门决算支出总表
(四)2017 年部门决算财政拨款收支总表
(五)2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)
(六)2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济科目分类)
(七)2017 年部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表
(八)2017 年部门决算政府性基金收支表
(九)2017 年部门决算政府采购情况表
陕公网安备 61010202000157号