一、部门主要职责
1、维护站前地区社会稳定;
2、预防、制止和侦查站前地区的违法犯罪活动;
3、维护站前地区的社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
4、维护站前地区的交通安全和交通秩序,处理交通事故;
5、组织、实施站前地区的消防工作,实行消防监督;
6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;
7、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;
9、管理集会、游行、示威活动;
10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
二、部门决算单位构成
从部门决算单位构成看,站前分局为一级预算单位,无下属二级预算单位,分局机关内设四个科室,分别是政秘科、指挥中心、法制科、警务保障科;分局下设五个基层单位,分别是交巡警大队、刑警大队、治安大队、东广场派出所、西广场派出所。
1、单位名称:西安市公安局站前分局(本级)
2、单位性质:行政单位
3、经费管理方式:全额预算拨款单位
三、部门人员情况说明
截止2017年年末,站前分局编制116人,全部为行政编制,实有人员150人,全部为行政编制人员,离退人员 28人。

四、2017年度部门工作完成情况
2017年站前分局在市公安局党委和新城区委、区政府、区委政法委的正确领导下,认真贯彻落实各级政法工作会议决策部署,紧紧围绕打造公安铁军建设目标,突出问题导向、查摆短板难题,强化工作措施、狠抓任务落实,深入打击违法犯罪行为,下茬整治治安突出问题,健全完善反恐防恐机制,提升警务勤务效能水平,实现了火车站地区发案减少、秩序良好、社会稳定、群众满意的目标,全局接报警量继续下降,辖区治安状况持续向好,群众安全感和满意度稳步提升,圆满完成了年初确定的各项目标任务,各项工作取得实质成效。
一、深入打击违法犯罪行为,着力解决群众反映强烈的突出问题。
二、源头整治治安突出问题,着力提升西安火车站窗口形象。
三、健全完善反恐防恐机制,着力维护站前辖区长期安全稳定。
四、全面提升警务工作水平,着力打通服务百姓“最后一公里”。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017 年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况,比上年增长(减少)情况及原因。
2017年度财政拨款收入3922.05万元,比2016年度的3817.20万元增加104.85万元,主要原因是工资调整导致支出增加。
2017年度财政拨款支出3929.92万元,比2016年度的4318.84万元减少388.92万元,主要原因是2016年列支归还财政以前年度的购楼借款750万元,导致2016年度支出增加幅度较大。剔除该因素,2017年支出实际比2016年度增加了362万元,主要原因有:目标奖较上年大幅提高,“从优待警”得到了切实体现;财政加大了公安信息化建设资金投入、警用车辆更新投入等。
2.本年度收入构成情况。
2017年度收入情况如下:

本年度总收入为3922.04万元。其中财政拨款3922.04万元。按政府功能分类科目收入,行政运行:2101.49万元;一般行政管理事务:1289.14万元;机关服务:30万元;治安管理130万元;刑事侦查:30万元;禁毒管理:75万元;道路交通管理:110万元;网络运行维护:50万元;其他公安支出:106.41万元。
3.本年支出构成情况。
2017年度我局支出情况如下:
总支出:3929.92万元;其中基本支出:2101.49万元;项目支出:1828.43万元。项目支出中一般行政管理事务:1294.26万元;机关服务:30万元;治安管理:132.76万元;刑事侦查:30万元;禁毒管理:75万元;道路交通管理:110万元;网络运行及维护:50万元;其他公安支出:106.41万元。


(二)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
我局为全额拨款单位,财政拨款收入是我局唯一收入来源,财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因同本年度收入支出总体情况。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目)
本年度一般公共预算财政拨款支出:3929.92万元。其中行政运行:2101.49万元,一般行政管理事务:1294.26万元;机关服务:30万元;治安管理:132.76万元;刑事侦查:30万元;禁毒管理:75万元;道路交通管理:110万元;网络运行及维护:50万元;其他公安支出:106.41万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为:2101.49万元,其中人员经费:1304万元,人员经费又分为以下三个方面:①基本工资:520.04万元,②津补贴:738.12万元,③奖金:45.85万元。公用经费支出:182.45万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6.政府采购支出情况
2017 年站前分局政府采购支出总额共计 448.34万元,其中政府采购货物类支出267.49 万元、政府采购工程类支出169.13万元、政府采购服务类支出11.72万元。
(三)2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出 0万元;公务接待费支出 0 万元;公务用车购置及运行费支出212.84万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出 0万元,比上年决算增加(减少)0万元。
2、公务接待费支出 0 万元。其中:
(1)外事接待支出 0 万元,比上年决算增加(减少)0 万元。
(2)国内公务接待支出0万元,比上年决算增加(减少)0万元。
3、公务用车购置及运行费支出 212.84万元。其中:
(1)公务用车购置支出130.62万元,比上年决算增加130.62万元,主要原因为我局更新了公务用车10辆。
(2)公务用车运行维护费支出 82.22万元,比上年决算减少9.76万元,主要原因是购置了新能源车辆,燃油费、维修费较上年均有所减少。
2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量63 辆。其中要说明的是2015年公车改革后,上缴财政的26辆已经全部封存处理,因处理车辆手续还未完结,目前这些车辆的资产还反映在资产账上。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对年度反恐专项支出、中省政法转移支付办案业务经费及自定装备采购等专项资金开展了项目支出绩效评价,涉及一般公共预算当年拨款 567.92万元,总体评价结果为“优”。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费为182.59万元,较上年机关运行经费176.65万元,增长5.94万元,增长主要原因是劳务费增长较大,具体支出情况如下:
办公费37.16万元,水电费0.85万元,邮电费1.05万元,差旅费0.95万元,维修(护)费0.38万元,租赁费2.66万元,培训费0.2万元,被装购置费0.29万元,劳务费19.08万元,委托业务费2.58万元,公务用车运行维护费0.24万元,其他交通费用117.15万元。
(二)扶贫支出情况
本部门 2017 年无扶贫支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至 2017 年末,本部门所属单位共有车辆63 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年当年购置车辆10辆;购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的通用设备 0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、部门支出决算表(见附件)
(一)2017 年部门决算收支总表
(二)2017 年部门决算收入总表
(三)2017 年部门决算支出总表
(四)2017 年部门决算财政拨款收支总表
(五)2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)
(六)2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济科目分类)
(七)2017 年部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表
(八)2017 年部门决算政府性基金收支表
(九)2017 年部门决算政府采购情况表
陕公网安备 61010202000157号