一、部门主要职责
1、贯彻执行有关审计法律法规和方针政策;
2、主管全区审计工作;
3、向区长提交区级预算执行情况的审计结果报告;受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告;
4、针对审计事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
5、对区级以下党政领导干部进行任期经济责任审计;
6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门主要工作任务
1、深化预算执行审计;
2、强化政府投资项目审计,对重点政府投资项目积极开展跟踪审计;
3、强化民生项目审计,促进社会事业专项资金管理;
4、做好经济责任审计,推进党风廉政建设;
5、开展专项审计调查,加强我区各类专项资金管理,提高资金使用效益
三、部门决算单位构成:
西安市新城区审计局设行政单位1个
四、 部门人员情况说明
截止2017年12月31日,新城区审计局编制人数14人,实有人员 15 人,其中行政15 人。单位管理的离退休人员5 人。
五、2017年度部门决算情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计333.36万元。包括:
(1)一般公共预算财政拨款收入330.36万元,占总收入的99%;其他收入3万元。收入比预算增加84.89万元,增加的主要原因为:聘请社会审计机构费用增加、调资、奖金增加等。收入较上年增加62.99万元,增加23.56%,增加原因为基本支出科目支出增加。
(2)政府性基金预算财政拨款0万元,与上年持平。
(3)事业收入0万元,与上年持平。
(4)经营收入0万元,与上年持平。
(5)其他收入3万元。
(6)用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平。
(7)当年结转和结余0万元。
2、支出总计341.11万元,包括:
(1)基本支出229.59万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出137.75万元,对个人和家庭的补助支出63.97万元,商品和服务支出27.87万元。较去年增加了42.14万元,增加22.48%增加原因为基本支出科目支出增加。
(2)项目支出104.52万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务98.75万元;审计业务9.85万元;其他审计业务支出5.77万元万元。较上年增加24.43万元,增加30.5%,增加原因为聘请社会审计机构费用增加项目支出。
(3)经营支出0万元,与上年持平。
(4)对附属单位补助支出0万元,与上年持平。
(5)结余分配0万元,与上年持平。
(6)当年结转和结余0万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为334.11万元,按功能科目分类,其中:行政运行支出229.59万元,一般行政管理事务支出98.75万元,其他审计事务支出5.77万元。
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为229.59万元,按经济科目分类:其中:工资福利支出137.75万元,商品和服务支出27.87万元,对家庭和个人支出补助支出63.97万元。
(三)“三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为0.4万元,与上年持平。其中,因公出国(境)费支出 0 元;公务用车购置及运行费支出 0 元;公务接待费支出 0.4 万元。
2017 年度“三公”经费实际支出数为0元,其中:因公出国(境)费支出 0 元;公务用车购置及运行费支出 0 元;公务接待费支出 0元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元,与上年持平;因公出国境团组共0批,0人次,与上年持平。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出0万元,与上年持平。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元,与上年持平 。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元,与上年持平。
5、培训费支出情况
培训支出0.4万元,较上年减少了87%。
(四)2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
七、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出27.87万元,其中:办公费2.32万元、电费费0.36万元、邮电费0.59万元、差旅费4.69万元、维修(护)0.54万元、培训费0.40万元、劳务费0.54万元、委托业务费1.35万元、工会经费0.69万元、其他交通费用14.66万元、其他商品和服务支出1.73万元。
八、政府采购支出情况
2017 年本部门政府采购支出总额为0.99 万元,其中货物类支出0.99万元。
九、国有资产占用情况
截至 2017 年末,本部门国有资产占用数为52.87万元,其中:流动资产14.38万元,固定资产总额41.09万元(办公设备30.92万元,办公家具10.16万元)。车改后已无车辆及费用。
十、专业名词解释
(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(2)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(3)公用经费:主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(5)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出
九、2017 年度部门决算表(见附件)
附表一:2017年部门决算收支总表
附表二:2017年部门决算收入总表
附表三:2017年部门决算支出总表
附表四:2017年部门决算财政拨款收支总表
附表五:2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)
附表六:2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济科目分类)
附表七:2017年部门决算一般公共预算财政拨款三公经费支出
附表八:2017年部门决算政府性基金收支表
附表九:2017年政府采购决算表
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