一、部门主要职责
1、团结带领广大妇女以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,紧紧围绕全区工作大局,在参与维权中谋求妇女与经济社会的和谐发展,为推动新城经济的发展,促进和谐新城的建设做出贡献。
2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神,全面提升妇女素质;
3、维护妇女儿童合法权益,促进妇女参政议政;
4、充分发挥职能,凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事,办好事。
二、部门主要工作任务
(一)组织建设改革实现新发展。新城区被省、市妇联确定为妇联基层组织改革的唯一城市试点区,全面推进改革,出台了《新城区妇联改革方案》,针对工作短板,壮大“三支力量”、采取“三化措施”,在街道妇联组织区域化建设工作方面,创建“街道妇联1+4+N”模式。在社区积极探索构建“妇联+社会组织+志愿者队伍”三社联动工作机制,在华赋教育科技集团、陕西锦翔饭庄等31个非公企业和社会组织中建立妇女组织。目前,全区妇联兼任副主席260名、执委1815名、妇女代表12870名。联统筹执委、社会组织和志愿服务等优秀女性的作用,推出“美在心灵、暖在家庭、爱在行动”主题活动,提供家庭教育、维权服务、创业就业等9大服务103场活动,服务人数10万人以上。
(二)家庭文明建设开创新局面。寻找表彰“最美家庭”103户、最美社区工作者100名、节粮主妇110名,印制发放家风系列口袋书2000套,汪勇家庭、江思毅家庭荣获“全国最美家庭”,刘林家庭荣获全国五好文明家庭。制定《新城区家庭教育工作“十三五”规划》,实施新城区家庭教育大讲堂进学校进社区项目,举办大讲堂20场,受益家长儿童6000余人。开展“从家开始 阅读悦美”为主题的书信征集、优秀案例、经典朗诵,“我爱我家 幸福新城”家庭才艺展等亲子互动活动20余场,促进青少年健康成长。创新廉政文化进家庭工作,与区纪委联合制定发放《新城区领导干部家庭助廉承诺书》,属全市首创。
(三)妇女儿童权益维护构建新格局。充分发挥区、街道、社区三级妇联维权网络的作用,以“爱心温暖你我他 维权服务进万家”为主题,开展“反对家庭暴力、建立幸福家园”“创建平安家庭、共建幸福新城”等法律宣传和维权咨询服务10场,引导广大妇女尊法、学法、守法、用法。举办新城区妇联法律知识大讲堂6场,组织维权干部参加婚姻咨询、法制知识等专题培训班3期,切实提高维权服务能力;携手区综治办开展“幸福新城 平安家庭”创建活动,评选表彰50户“平安家庭”。积极参与区法院家事审判改革试点工作,充分发挥驻法院社工服务站“法律辅导+社工服务”的作用,开设家事小课堂,推荐6名专业社工和心理咨询师成为人民陪审员,选聘111名家事调解员兼调查员,率先在全市实现家事调解全覆盖。
(四)巾帼脱贫攻坚成效彰显。精准扶贫结对帮扶蓝田县邵家寨村,为村养殖户发放鸡苗,为20名儿童送去文具、校服等用品,为结对帮扶贫困户修建出行水泥路,坚持每周入户慰问、打扫卫生等,帮扶资金23500元。开展“暖心行动”,组织30名贫困学生开展“快乐学习健康成长”观影活动,组织爱心妈妈编织爱心毛衣48件。联系爱心人士一对一精准帮扶11名孤儿,帮扶40名贫困妇女,发放慰问金66800元。开展“关爱保洁员 共建幸福新城”免费健康体检活动,为635名保洁员进行体检。举办“巾帼携手·幸福花开”技能培训12期,受益妇女220人。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算主要是部门本级(机关)决算。
四、部门人员情况说明
目前共有在职人员5人,其中主席1名,副主席1名,干部3名,离退休人员6人。2017年末资产总额26.98 万元。
五、2017年度部门决算情况说明
(一)2017 年度收入支出总体情况说明
1.本年度部门总收入 71.89万元,支出71.89万元,总体情况及比上年减少13.54万元,原因在于省市民生专项资金减少。
2.本年度收入全部为财政拨款。
3.本年总体支出71.89万元,其中基本支出56.89万元。
(二)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.我单位2017年收入总额71.89万元,比上年总收入数85.43万元减少13.54万元,主要为省市民生专项资金减少。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
我单位2017年一般公共预算财政拨款支出71.89万元,其中行政运行支出56.89万元,占一般公共预算支出总额的79.13%。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我单位2017年公共预算财政拨款基本支出56.89万元,其中人员经费支出49.57万元,占基本支出的87.13%;公用经费支出7.32万元,占基本支出的56.02%。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。
6.政府采购支出情况
2017 年度本部门政府采购主要为购置复印机和电脑各一台21850元,年末资产总计为269757元。
(三)2017 年度“三公”经费及会议费、培训费支出情况
1、因公出国(境)费用支出情况
2017年度我单位无因公出国实际支出
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台,经费支出0万元,主要是公车全部上缴公车。
3.公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元,无接待费。
4、会议费支出情况
2017年度会议费支出0万元,无会议费
5.培训费支出情况
2017年度会议费支出7200元。
(四)2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出7.31 万元,用于用于通讯网络、车辆运行、水、电、暖等物业、劳务费、办公费用等支出。比上年增加0.18万元,增长2.5 %,主要原因人员增加,物价上涨。
八、政府采购支出情况
2017年机关政府采购支出 3.80 万元,用于购买办公设备和专用设备支出。较去年增加了0.54 万元,增加了14 %,主要原因是非政府性资金增加。
九、国有资产占用情况
截至 2017 年末,我单位共有车辆1辆,合计15.93 万元;(我单位公车由于车改已经上交区财政,但是固定资产未进行划拨,因此只是固定资产账面出现公车价值,实际未产生公务用车运行运行费用) 单价 50 万元以上的通用设备 0台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年当年购置车辆 0辆;购置单价 50 万元以上的设备 0台(套);购置单价 100 万元以上的通用设备 0台(套)。
十、专业名词解释
(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(2)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(3)公用经费:主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
一是完善制度体系,从管理制度和操作规程两个层面建章立制,建立了与现行预算编制、执行、监督等制度有效衔接形成了较为完备的制度体系;二是完善管理体系。加强绩效指标体系建设,从指标内容、权重设置、评价标准等方面不断完善;三是加强绩效目标管理工作。实现绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复;四是强化评价结果与预算安排相结合。发挥结果导向作用,加大绩效评价结果对下一年度预算的指导性作用,切实发挥绩效评价结果对预算安排的影响作用。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
附件:2017年度部门决算公开附表
表1:2017年部门决算收支总表
表2:2017年部门决算收入总表
表3:2017年部门决算支出总表
表4:2017年部门决算财政拨款收支总表
表5:2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能科目分)
表6:2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目分)
表7:2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目分)
表8:2017年部门决算政府性基金收支表(按功能科目分)
表9:2017年部门决算政府性基金支出表(按经济分类科目分)
陕公网安备 61010202000157号